一、5月份当月收支基本情况
5月份,全县财政总收入完成15586.6万元,同比增收4044.8万元,增长35%。其中:上划中央收入5284.4万元,同比增长30.6%;上划省级收入1492.7万元,同比增长34.1%;一般公共预算收入完成8809.5万元,同比增长38%。一般公共预算收入主要项目完成情况是:增值税完成3050.9万元,增长43.3%;企业所得税完成358.2万元,增长85.8%;个人所得税完成73.9万元,下降73.2%;资源税完成356.2万元,增长36.1%;城市维护建设税完成393.4万元,增长57.9%;房产税完成1007.6万元,增长93.4倍;印花税完成3.7万元,下降14.8%;城镇土地使用税完成25万元, 增长12.7倍;土地增值税完成34.1万元,下降56.6%;车船税完成95.8万元,增长5.7%;契税完成180.8万元, 增长21%。
5月份,一般公共预算支出完成16881.6万元,同比减支2582.4万元,下降13.3%。
二、1至5月份收支基本情况
1至5月份全县财政总收入完成78357.7万元,同比减收1137.5万元,下降1.4%。其中:上划中央收入24591.6万元,同比减收2845.4万元,下降10.4%;上划省级收入6284.8万元,同比减收1226.1万元,下降16.3%;一般公共预算收入完成47481.2万元,同比增收2934.1万元,增长6.6%。
一般公共预算收入主要项目完成情况是:
税收收入完成24844.5万元,同比减收1058万元,下降4.1%。其中:增值税完成11750.4万元,下降16.8%;企业所得税完成2928.1万元,增长4.2%;个人所得税完成896.7万元,增长56.7%;资源税完成1327.8万元,增长5.2%;城市维护建设税完成1356万元,下降18.5%;房产税完成2096.8万元,增长1.6倍;印花税完成655.6万元,下降30%;城镇土地使用税完成1156.7万元,增长9%;土地增值税完成341.4万元,下降41.6%;车船税完成498.8万元,增长0.9%;耕地占用税完成359.8万元,增长2290.7倍;契税完成1453.8万元,下降7%;环境保护税完成22.7万元,下降7.5%。
非税收入完成22636.8万元,同比增收3992.1万元,增长21.4%。其中:专项收入完成1031.9万元,下降29.7%;行政事业性收费收入完成1594万元,增长11.7%;罚没收入完成1589.2万元,下降49.7%;国有资源(资产)有偿使用收入完成17544.3万元,增长39.9%;政府住房基金收入完成875.4万元,增长17.2倍;其他收入完成1.9万元,增长1.1倍。
总收入分部门看:税务口收入完成55720.9万元,同比减收5129.5万元,下降8.4%;财政口完成22636.8万元,同比增收3992.1万元,增长21.4%。
1-5月份,一般公共预算支出完成99052.9万元,同比减支3.7万元。主要支出项目为:
一般公共服务支出10649.6万元,同比增支91万元,增长0.9%。
国防支出1626.7万元,同比增支1536.8万元,增长17.1倍,主要是拨付人民医院整体搬迁项目人防建设款1261.7万元。
公共安全支出5003万元,同比增支1148.3万元,增长29.8%。
教育支出21202.5万元,同比减支254.9万元,下降1.2%。
科学技术支出7600.7万元,同比增支2264.8万元,增长42.4%,主要是拨付大余县钨产业技术孵化基地项目建设款3402万元。
文化旅游体育与传媒支出1207.3万元,同比减支231.7万元,下降16.1%。
社会保障和就业支出17451.7万元,同比减支4622.8万元,下降20.9%,主要是去年同期拨付城乡居民基本养老保险财政补助3202万元。
卫生健康支出6637.8万元,同比增支264.1万元,增长4.1%。
节能环保支出3433.2万元,同比增支2530.3万元,增长2.8倍,主要是拨付赣市财建字[2022]62号大余县新安河水综合治理项目1860万元,赣市财建字[2023]57号大余县荡坪河水综合治理项目363.4万元等。
城乡社区支出5184.6万元,同比增支3275.5万元,增长1.7倍,主要是拨付1-5月环卫一体化服务费1271.8万元,大余县城区排水防涝设施建设项目工程款474.8万元。
农林水支出9535.9万元,同比减支5885.3万元,下降38.2%,主要是去年同期拨付乡村振兴配套设施建设项目资金8000万元。
交通运输支出1970.5万元,同比增支1262.2万元,增长1.8倍,主要是拨付遂大高速(大余段)杆线设施线路等迁改款783.2万元,赣财预指[2023]76号沥青路面改造项目工程款498.1万元,赣财预指[2023]76号大余县县道升级改造项目工程款419万元等。
资源勘探工业信息等支出862.6万元,同比增支162万元,增长23.1%。
商业服务业等支出72.1万元,同比减支442万元,下降86%。
金融支出71.4万元,同比减支39万元,下降35.3%。
自然资源海洋气象等支出1107.7万元,同比增支392.1万元,增长54.8%,主要是拨付五个批次耕地占用税款115.8万元,拨付大余县遗留废弃矿山修复示范工程项目100万元等。
住房保障支出3373.1万元,同比减支1655.7万元,下降32.9%。
粮油物资储备支出54万元,同比减支248.5万元,下降82.2%。
灾害防治及应急管理支出1935.1万元,同比增支411.9万元,增长27%。
债务付息支出73.6万元,同比净增支,主要是上缴亚洲开发银行乡村振兴环境贷款项目本息73.6万元。
三、1-5月份政府性基金收支基本情况
1-5月份,政府性基金收入完成27426.2万元,同比减收18176.2万元,下降39.9%。其中:国有土地使用权出让金收入25320.9万元,下降44.3%;彩票公益金收入105万元,增长1%;城市基础设施配套费收入0.3万元,下降93.7%;专项债务对应项目专项收入2000万元,同比净增收。
1-5月份,政府性基金支出完成65403.5万元,同比减支20548.8万元,下降23.9%。其中:文化旅游体育与传媒2.5万元,同比净增支;国有土地使用权出让收入安排的支出46050.1万元,增长33%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出18550.8万元,下降63.4%;彩票公益金安排的支出800.1万元,增长2倍。
四、财政运行情况分析
(一)收入降幅持续收窄
1-5月,财政总收入完成78357.7万元,同比减收1137.5万元,下降1.4%,降幅比上月收窄6.2个百分点,其中一般公共预算收入累计完成47481.2万元,同比增收2934.1万元,增长6.6%,增幅在全市各县区排第6位,排位比上月提升14位。税收收入方面的降幅连续两个月呈收窄态势,税收占财政总量的比重也有所提升,1-5月全额税收收入完成55720.9万元,同比下降8.4%,占财政总收入比重达71.1%;地方税收收入累计完成24844.5万元,同比下降4.1%,占一般公共预算收入比重为52.3%。
(二)基金收支压力大
1-5月份,全县政府性基金预算收入完成27426.2万元,同比减收18176.2万元,下降39.9%,增幅在全市各县区排第10位,排位比上月提升6位。政府性基金预算支出累计完成65403.5万元,同比减支20548.8万元,下降23.9%,增幅在全市各县区排第11位,排位比上月提升2位。剔除上年结转因素的影响,政府性基金收支仍有压力。
(三)支出精准投向民生领域
1-5月,全县一般公共预算支出累计完成99052.9万元,同比减支3.7万元,与上年同期基本持平,增幅在全市各县区排第9位。其中十三项民生支出累计达78830.9万元,占一般公共预算支出的比重为79.6%。由此可见,我县着力保障各项民生刚性增长需要,注重普惠性、基础性、兜底性,充分发挥政府保基本的作用。